RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KOTAMOBAGU

Visi

KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING 1

Misi

No Misi
1 Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat
2 Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berwawasan Lingkungan
3 Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik

Tujuan

No Tujuan Indikator Satuan Target
Misi 2 Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berwawasan Lingkungan
2.1 MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, MERATA DAN BERKELANJUTAN MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KUALITAS JALAN % 80
OPTIMALISASI PENATAAN RUANG % 39.43
MEMPERTAHANKAN DEBIT AIR IRIGASI Liter/Detik 981.6
MENURUNNYA TITIK GENANGAN AIR PADA KAWASAN PERKOTAAN % 88
MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR MINUM % 77
MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK YANG BERAKSES SANITASI % 41.5
Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik
3.1 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan kebutuhan kinerja perkantoran % 100

Sasaran

No Sasaran
Tujuan 1 MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, MERATA DAN BERKELANJUTAN
1.1 OPTIMALISASI PENATAAN RUANG
1.2 MENURUNNYA TITIK GENANGAN AIR PADA KAWASAN PERKOTAAN
1.3 MEMPERTAHANKAN DEBIT AIR IRIGASI
1.4 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KUALITAS JALAN
1.5 MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR MINUM
1.6 MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK YANG BERAKSES SANITASI
Tujuan 1 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Meningkatnya dukungan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Sasaran

No Indikator Kinerja Satuan IKU
Sasaran 1 OPTIMALISASI PENATAAN RUANG
1.1 KETAATAN TERHADAP RTRW %
Sasaran 2 MENURUNNYA TITIK GENANGAN AIR PADA KAWASAN PERKOTAAN
2.1 PERSENTASE PENURUNAN TITIK GENANGAN AIR PADA KAWASAN PERKOTAAN %
Sasaran 3 MEMPERTAHANKAN DEBIT AIR IRIGASI
3.1 VOLUME DEBIT AIR IRIGASI Liter/Detik
Sasaran 4 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KUALITAS JALAN
4.1 PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP %
Sasaran 5 MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR MINUM
5.1 PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM %
Sasaran 6 MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK YANG BERAKSES SANITASI
6.1 PERSENTASE SAMBUNGAN RUMAH (SR) YANG BERAKSES SANITASI %
Sasaran 7 Meningkatnya dukungan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.1 Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP %

Target Indikator Sasaran

No Indikator Kinerja Satuan 2021 2022 2023
1 KETAATAN TERHADAP RTRW % 39.43 39.43 39.58
2 PERSENTASE PENURUNAN TITIK GENANGAN AIR PADA KAWASAN PERKOTAAN % 88 89 90
3 VOLUME DEBIT AIR IRIGASI Liter/Detik 981.6 981.6 981.6
4 PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP % 80 81 82
5 PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM % 77 78 80
6 PERSENTASE SAMBUNGAN RUMAH (SR) YANG BERAKSES SANITASI % 41.5 42.5 45
7 Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP % 100 100 100

Program Per Sasaran

No Program Pagu
2021 2022 2023
Sasaran 1 OPTIMALISASI PENATAAN RUANG
1.1 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 207,870,900 722,870,900 700,000,000
1.2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 901,171,966 3,314,671,966 5,600,000,000
1.3 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 89,676,200 2,353,186,425 3,600,000,000
1.4 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0 0 400,000,000
1.5 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 49,766,800 200,000,000 400,000,000
1.6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 578,159,400 2,416,007,100 4,803,567,500
Sasaran 2 MENURUNNYA TITIK GENANGAN AIR PADA KAWASAN PERKOTAAN
2.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1,720,989,850 3,807,154,075 8,300,000,000
Sasaran 3 MEMPERTAHANKAN DEBIT AIR IRIGASI
3.1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1,552,811,213 6,571,543,470 8,612,040,000
Sasaran 4 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KUALITAS JALAN
4.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 19,889,449,045 45,452,738,259 68,664,000,000
Sasaran 5 MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK YANG TERLAYANI AIR MINUM
5.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 6,425,136,909 7,434,661,909 9,900,000,000
Sasaran 6 MENINGKATNYA JUMLAH PENDUDUK YANG BERAKSES SANITASI
6.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2,504,818,987 2,831,818,987 5,378,379,200
Sasaran 7 Meningkatnya dukungan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7,518,337,946 8,738,278,916 10,453,137,800
Copyright©2021-2024 Pemerintah Kota Kotamobagu