RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA KOTAMOBAGU
Visi
KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING 1
Misi
No |
Misi |
1 |
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat |
2 |
Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berwawasan Lingkungan |
3 |
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik |
Tujuan
No |
Tujuan |
Indikator |
Satuan |
Target |
Misi 2 Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berwawasan Lingkungan |
2.1 |
Meningkatnya pelestarian budaya daerah |
Persentase Peningkatan Budaya Daerah yang dilestarikan |
% |
10.39 |
2.2 |
Meningkatnya Kunjungan wisata |
Jumlah Wisatawan |
Orang |
50000 |
Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik |
3.1 |
Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran |
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kinerja Perkantoran |
% |
95 |
Sasaran
No |
Sasaran |
Tujuan 1 Meningkatnya pelestarian budaya daerah |
1.1 |
Meningkatnya pelestarian budaya daerah |
Tujuan 2 Meningkatnya Kunjungan wisata |
2.1 |
Meningkatnya Kunjungan wisata |
Tujuan 1 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran |
1.1 |
Meningkatnya dukungan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu |
Indikator Sasaran
No |
Indikator Kinerja |
Satuan |
IKU |
Sasaran 1 Meningkatnya pelestarian budaya daerah |
1.1 |
Persentase Peningkatan Budaya Daerah yang dilestarikan |
% |
✓ |
Sasaran 2 Meningkatnya Kunjungan wisata |
2.1 |
Jumlah Wisatawan |
Orang |
✓ |
Sasaran 3 Meningkatnya dukungan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu |
3.1 |
Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP |
% |
✓ |
Target Indikator Sasaran
No |
Indikator Kinerja |
Satuan |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
Persentase Peningkatan Budaya Daerah yang dilestarikan |
% |
10.39 |
14.29 |
18.18 |
2 |
Jumlah Wisatawan |
Orang |
50000 |
55000 |
60000 |
3 |
Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP |
% |
95 |
95 |
95 |
Program Per Sasaran
No |
Program |
Pagu |
2021 |
2022 |
2023 |
Sasaran 1 Meningkatnya pelestarian budaya daerah |
1.1 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
110,000,000 |
355,000,000 |
355,000,000 |
1.2 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |
0 |
35,000,000 |
0 |
1.3 |
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
100,000,000 |
500,000,000 |
500,000,000 |
1.4 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
0 |
0 |
100,000,000 |
Sasaran 2 Meningkatnya Kunjungan wisata |
2.1 |
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |
54,000,000 |
875,000,000 |
175,000,000 |
2.2 |
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
0 |
664,550,000 |
664,550,000 |
2.3 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
29,296,000 |
60,000,000 |
60,000,000 |
Sasaran 3 Meningkatnya dukungan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu |
3.1 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
2,491,482,000 |
2,647,255,950 |
2,646,440,250 |