RENSTRA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Visi
KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING 1
Misi
| No |
Misi |
| 1 |
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 |
Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berwawasan Lingkungan |
| 3 |
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik |
Tujuan
| No |
Tujuan |
Indikator |
Satuan |
Target |
| Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik |
| 3.1 |
Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran |
PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KINERJA PERKANTORAN |
% |
95 |
| 3.2 |
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah |
PERSENTASE KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
% |
95 |
| 3.3 |
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
MENINGKATNYA KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
% |
85 |
Sasaran
| No |
Sasaran |
| Tujuan 1 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| 1.1 |
Meningkatnya dukungan kinerja Bappelitbangda |
| Tujuan 2 Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2.1 |
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan |
| Tujuan 3 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3.1 |
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah |
Indikator Sasaran
| No |
Indikator Kinerja |
Satuan |
IKU |
| Sasaran 1 Meningkatnya dukungan kinerja Bappelitbangda |
| 1.1 |
Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP |
% |
✓ |
| Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan |
| 2.1 |
Persentase Keselarasan Program Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah |
% |
✓ |
| Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3.1 |
Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD) |
% |
✓ |
| 3.2 |
Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan |
% |
✓ |
Target Indikator Sasaran
| No |
Indikator Kinerja |
Satuan |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1 |
Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP |
% |
95 |
95 |
95 |
| 2 |
Persentase Keselarasan Program Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah |
% |
95 |
95 |
95 |
| 3 |
Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD) |
% |
75 |
75 |
75 |
| 4 |
Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan |
% |
85 |
85 |
85 |
Program Per Sasaran
| No |
Program |
Pagu |
| 2021 |
2022 |
2023 |
| Sasaran 1 Meningkatnya dukungan kinerja Bappelitbangda |
| 1.1 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
4,163,044,636 |
4,925,200,000 |
4,939,700,000 |
| Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan |
| 2.1 |
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
1,151,209,100 |
1,169,600,000 |
1,436,100,000 |
| 2.2 |
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
700,246,000 |
1,370,000,000 |
1,445,000,000 |
| Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3.1 |
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
513,292,600 |
661,250,000 |
793,500,000 |