RENSTRA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Visi

KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING 1

Misi

No Misi
1 Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat
2 Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berwawasan Lingkungan
3 Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik

Tujuan

No Tujuan Indikator Satuan Target
Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik
3.1 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KINERJA PERKANTORAN % 95
3.2 Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah PERSENTASE KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH % 95
3.3 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah MENINGKATNYA KUALITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH % 85

Sasaran

No Sasaran
Tujuan 1 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Meningkatnya dukungan kinerja Bappelitbangda
Tujuan 2 Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Tujuan 3 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.1 Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indikator Sasaran

No Indikator Kinerja Satuan IKU
Sasaran 1 Meningkatnya dukungan kinerja Bappelitbangda
1.1 Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP %
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1 Persentase Keselarasan Program Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah %
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.1 Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD) %
3.2 Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan %

Target Indikator Sasaran

No Indikator Kinerja Satuan 2021 2022 2023
1 Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP % 95 95 95
2 Persentase Keselarasan Program Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah % 95 95 95
3 Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD) % 75 75 75
4 Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan % 85 85 85

Program Per Sasaran

No Program Pagu
2021 2022 2023
Sasaran 1 Meningkatnya dukungan kinerja Bappelitbangda
1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,163,044,636 4,925,200,000 4,939,700,000
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang Konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1,151,209,100 1,169,600,000 1,436,100,000
2.2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 700,246,000 1,370,000,000 1,445,000,000
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.1 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 513,292,600 661,250,000 793,500,000
Copyright©2021-2024 Pemerintah Kota Kotamobagu