RPJMD KOTA KOTAMOBAGU

Visi

KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

Misi

NO Misi
1 Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat
2 Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berwawasan Lingkungan
3 Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik

Sasaran

No Sasaran
Tujuan 1 Terwujudnya Pembangunan Manusia yang sejahtera
1.1 Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
1.2 Menurunnya Angka Kemiskinan
1.3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 1 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi dan Pembangunan Daerah
1.1 Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi
1.2 Meningkatnya Investasi Daerah
1.3 Meningkatnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Sasaran

No Indikator Kinerja Satuan IKU
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
1.1 Indeks Kualitas Pendidikan Indeks
1.2 Angka Harapan Hidup Tahun
Sasaran 2 Menurunnya Angka Kemiskinan
2.1 Persentase Kemiskinan %
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1 Predikat Kota Layak Anak Predikat
3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks
Sasaran 4 Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi
4.1 PDRB ADHK Juta Rupiah
Sasaran 5 Meningkatnya Investasi Daerah
5.1 Nilai Investasi Milyar
Sasaran 6 Meningkatnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
6.1 Indeks Infrastruktur Indeks
6.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks
Sasaran 7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
7.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Opini
7.2 Indeks Pelayanan Publik Indeks
7.3 Indeks SPBE Indeks
7.4 Nilai SAKIP Nilai

Target Indikator Sasaran

No Indikator Kinerja Satuan 2021 2022 2023
1 Indeks Kualitas Pendidikan Indeks 0.69 0.7 0.7
2 Angka Harapan Hidup Tahun 70.5 70.6 70.7
3 Persentase Kemiskinan % 5.4 5.4 5.37
4 Predikat Kota Layak Anak Predikat Madya Madya Madya
5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 95.37 95.37 95.4
6 PDRB ADHK Juta Rupiah 2526665.03 2665631.61 2814906.98
7 Nilai Investasi Milyar 170 343 343
8 Indeks Infrastruktur Indeks 54.99 55.01 55.09
9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 58.23 58.33 58.44
10 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Opini WTP WTP WTP
11 Indeks Pelayanan Publik Indeks 70 70 88
12 Indeks SPBE Indeks 2.5 2.75 2.85
13 Nilai SAKIP Nilai 70 71 72

Program Per Sasaran

No Program Anggaran
2021 2022 2023
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 35,531,658,491 49,168,363,461 43,399,182,461
1.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 181,902,100 273,021,600 273,021,600
1.4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 475,367,900 400,000,000 400,000,000
1.5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0 82,000,000 82,000,000
1.6 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 0 167,877,830 175,000,000
1.7 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 34,850,078,829 38,371,804,734 36,344,098,946
1.8 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1,548,000,000 1,242,000,000 1,242,000,000
1.9 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 222,426,000 378,668,600 416,535,460
1.10 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 585,715,200 602,000,000 697,000,000
1.11 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 600,000,000 0 0
1.12 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 2,000,000 21,000,000 21,000,000
1.13 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 958,489,920 1,442,686,800 2,071,475,000
1.14 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 68,960,000 91,580,000 113,330,000
1.15 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 55,474,460 111,029,000 166,423,500
1.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 189,905,800 644,016,400 552,016,400
1.17 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2,291,638,090 2,387,574,300 2,434,574,300
1.18 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 137,105,600 3,357,000,000 3,357,200,000
1.19 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 357,695,350 550,000,000 925,000,000
Sasaran 2 Menurunnya Angka Kemiskinan
2.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 278,971,700 304,000,000 628,400,000
2.3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 221,052,450 455,354,000 626,854,000
2.4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 93,569,000 248,645,786 429,510,000
2.5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 151,973,600 138,340,500 72,152,000
2.6 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 50,294,000 74,972,827 200,000,000
2.7 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0 30,000,000 30,000,000
2.8 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 100,000,000 300,000,000 500,000,000
2.9 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 150,000,000 400,000,000 750,000,000
2.10 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 100,000,000 145,000,000 190,000,000
2.11 PROGRAM PENATAAN DESA 0 300,000,000 200,000,000
2.12 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 300,000,000 450,000,000
2.13 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1,061,901,777 2,289,222,752 1,250,000,000
2.14 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 43,241,150 835,000,000 775,000,000
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak
3.2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 250,000,000 1,300,000,000 1,350,000,000
3.3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 708,710,000 738,010,000 775,510,000
3.4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 680,843,200 940,000,000 1,185,791,000
3.5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 30,000,000 35,000,000 40,000,000
3.6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 155,000,000 215,000,000 275,000,000
3.7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 607,375,200 802,500,000 730,000,000
Sasaran 4 Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi
4.2 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 32,522,800 32,522,800 50,000,000
4.3 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 172,985,400 172,985,400 207,582,480
4.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 534,383,500 852,318,600 1,030,782,320
4.5 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0 112,500,000 112,500,000
4.6 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 812,951,050 2,415,400,000 2,390,000,000
4.7 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 50,000,000 60,000,000
4.8 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1,484,220,150 2,830,000,000 2,825,000,000
4.9 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 963,077,650 4,126,000,000 1,450,000,000
4.10 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 274,228,500 955,000,000 941,000,000
4.11 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 37,227,650 60,000,000 60,000,000
4.12 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 263,967,250 920,000,000 985,000,000
4.13 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 441,000,000 1,225,200,000 375,000,000
4.14 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0 25,000,000 25,000,000
4.15 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0 83,200,000 106,292,000
4.16 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 102,583,750 102,583,750 102,583,750
4.17 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 0 100,000,000 100,000,000
Sasaran 5 Meningkatnya Investasi Daerah
5.2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1,773,620,000 4,049,825,000 3,599,825,000
5.3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 501,550,000 1,169,170,000 1,037,420,000
5.4 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0 550,000,000 400,000,000
5.5 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 15,000,000 200,000,000 200,000,000
5.6 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0 215,000,000 215,000,000
5.7 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 322,573,000 322,573,000 322,573,000
5.8 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0 35,000,000 35,000,000
5.9 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 110,000,000 355,000,000 355,000,000
5.10 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0 35,000,000 0
5.11 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 100,000,000 500,000,000 500,000,000
5.12 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0 0 100,000,000
5.13 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 54,000,000 875,000,000 175,000,000
5.14 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0 664,550,000 664,550,000
5.15 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 29,296,000 60,000,000 60,000,000
5.16 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 650,000,000 1,350,000,000 2,050,000,000
5.17 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0 300,000,000 350,000,000
5.18 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 89,197,000 109,197,000 109,197,000
5.19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 715,717,850 715,717,850 715,717,850
5.20 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 13,687,350 13,687,350 25,000,000
5.21 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 97,351,300 97,351,300 97,351,300
5.22 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 513,736,150 1,033,528,100 1,033,528,100
Sasaran 6 Meningkatnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
6.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1,552,811,213 6,571,543,470 8,612,040,000
6.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 6,425,136,909 7,434,661,909 9,900,000,000
6.4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 207,870,900 722,870,900 700,000,000
6.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2,504,818,987 2,831,818,987 5,378,379,200
6.6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1,720,989,850 3,807,154,075 8,300,000,000
6.7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 901,171,966 3,314,671,966 5,600,000,000
6.8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 89,676,200 2,353,186,425 3,600,000,000
6.9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0 0 400,000,000
6.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 19,889,449,045 45,452,738,259 68,664,000,000
6.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 49,766,800 200,000,000 400,000,000
6.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 578,159,400 2,416,007,100 4,803,567,500
6.13 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1,515,896,137 660,475,000 648,160,000
6.14 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 6,528,451,700 3,812,315,000 2,062,315,000
6.15 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0 1,750,000,000 2,500,000,000
6.16 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 8,628,012,102 8,231,675,000 8,159,175,000
6.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 54,700,000 109,400,000
6.18 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 147,485,000 0 0
6.19 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 39,892,700 15,500,000 15,500,000
6.20 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 18,960,750 0 0
6.21 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 76,648,800 0 0
6.22 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 56,933,300 50,000,000 50,000,000
6.23 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 239,797,200 0 0
6.24 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 171,511,050 20,000,000 20,000,000
6.25 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 479,970,900 100,000,000 1,250,000,000
6.26 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 241,392,200 351,000,000 470,000,000
6.27 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0 500,000,000 1,000,000,000
6.28 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 10,322,000 10,500,000 25,000,000
6.29 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 46,908,000 53,000,000 65,000,000
6.30 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7,130,479,300 8,089,000,000 10,050,000,000
6.31 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1,626,240,000 11,338,259,500 19,099,543,750
Sasaran 7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
7.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,009,901,604 3,344,488,104 3,834,488,104
7.3 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 640,865,050 435,060,100 668,000,000
7.4 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 97,522,650 195,806,714 240,000,000
7.5 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 173,111,000 196,764,900 260,000,000
7.6 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 8,769,300 79,300,400 100,000,000
7.7 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5,683,000,000 7,460,470,000 7,015,126,000
7.8 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2,993,000,000 5,170,095,000 5,890,142,500
7.9 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2,250,000,000 2,250,000,000 2,250,000,000
7.10 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 66,404,000,000 66,404,000,000 66,404,000,000
7.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 30,000,000 535,000,000 365,000,000
7.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 395,000,000 390,000,000
7.13 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 36,542,200 790,000,000 200,000,000
7.14 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 89,935,900 150,000,000 200,000,000
7.15 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1,355,000,000 2,235,000,000 2,450,000,000
7.16 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 320,000,000 320,000,000 320,000,000
7.17 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 10,988,440,600 9,626,650,000 12,332,500,000
7.18 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1,151,209,100 1,169,600,000 1,436,100,000
7.19 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 700,246,000 1,370,000,000 1,445,000,000
7.20 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 80,494,281,123 88,016,701,335 92,640,127,548
7.21 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 331,448,760 584,297,388 584,297,388
7.22 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2,398,491,007 2,872,910,412 3,253,493,692
7.23 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1,760,127,900 2,082,850,100 2,033,050,100
7.24 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 84,774,000 1,850,000,000 1,600,000,000
7.25 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 513,292,600 661,250,000 793,500,000
7.26 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 772,898,825 469,157,675 1,968,176,904
7.27 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 51,711,900 216,711,900 458,017,994
7.28 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1,088,683,200 1,394,300,000 1,396,800,000
7.29 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1,200,000,000 6,028,000,000 6,035,000,000
7.30 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 480,000,000 0 0
7.31 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0 46,807,900 50,000,000
7.32 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0 162,500,000 162,500,000
Copyright©2021-2024 Pemerintah Kota Kotamobagu